Consulenza nel campo del diritto tributario internazionale e dell'Unione Europea
Parlane con noi Parlane con noiLa crescente globalizzazione e l'intensificazione dei controlli da parte delle autorità fiscali richiedono un approccio strategico e altamente qualificato nella gestione dei contenziosi fiscali transfrontalieri. Ciani Partners offre servizi di consulenza legale nel campo del diritto tributario internazionale e dell'Unione Europea, rivolti sia a privati che a società nazionali e multinazionali.
Lo Studio legale e tributario Ciani Partners è altamente specializzato nell'assistenza in materia di fiscalità internazionale e diritto tributario dell'Unione Europea. Il nostro team di esperti fornisce consulenza specialistica in materia di accertamenti e verifiche fiscali, operazioni transnazionali e conformità alle normative BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), Pillar 2 e alla Direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive).
Offriamo assistenza sui regolamenti fiscali internazionali e dell'UE nonchè nella gestione di problematiche tributarie complesse, garantendo soluzioni personalizzate per l'ottimizzazione fiscale e la prevenzione di contenziosi. Ciani Partners rappresenta un punto di riferimento in ambito legale, noto per l'eccezionale qualità dei servizi e per l'approccio personalizzato adottato per ogni cliente. Con un team di esperti altamente qualificati e dedicati, ci impegniamo a garantire che ogni soluzione sia accurata, tempestiva e, soprattutto, conforme alle normative internazionali e dell'Unione Europea.
L’evoluzione normativa in materia di fiscalità internazionale impone un livello di consulenza specialistica avanzata, finalizzata alla risoluzione delle dispute fiscali più complesse e all’ottimizzazione della strategia difensiva in contenziosi ad alto impatto. Ciani Partners assicura un'assistenza altamente qualificata nei seguenti ambiti:
Supporto in dispute fiscali relative alla qualifica di beneficial owner e legal owner nella distribuzione transfrontaliera di redditi di capitale, interessi e royalties, nonché applicazione della Direttiva sugli interessi e royalties per l'abolizione delle ritenute alla fonte e limitazioni dei benefici convenzionali.
Supporto in materia di contestazioni relative alla natura fittizia delle entità societarie, verifica della reale capacità di disposizione dei flussi reddituali in conformità ai Business Purpose Test e Principal Purpose Test (Azione 6 BEPS).
Consulenza strategica per la rilocalizzazione di attività economiche in Italia, inclusa l’analisi della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Consulenza sull’esonero parziale dalla formazione della base imponibile per imprese trasferite in Italia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 209/2023, e valutazione dei profili di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e le autorizzazioni della Commissione Europea ex art. 108, par. 3, TFUE.
Assistenza nella determinazione della stabile organizzazione, difesa contro contestazioni di esterovestizione e determinazione del reddito delle stabili organizzazioni estere in regime di branch exemption ai sensi dell’art. 167, comma 4, TUIR.
Consulenza sulla Participation Exemption (PEX) in relazione a liquidazioni societarie e difesa in contestazioni di strumenti finanziari partecipativi. Valorizzazione degli attivi ai sensi dell’art. 166-bis TUIR e difesa in contenziosi relativi alla tassazione dei capital gain.
Assistenza nelle verifiche di sostanza economica e difesa in procedimenti fiscali volti a contestare la titolarità effettiva di redditi transnazionali.
Le imprese operanti su scala internazionale sono soggette a una crescente complessità normativa in materia fiscale, che impone una gestione strategica della conformità tributaria per evitare il rischio di contenziosi e ottimizzare il carico fiscale. Ciani Partners assiste le società multinazionali e le imprese con interessi transfrontalieri nella gestione dei contenziosi fiscali internazionali, garantendo consulenza specialistica e patrocinio legale nei seguenti ambiti:
Controversie riguardanti le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva volte a ridurre artificialmente la base imponibile, in violazione delle normative internazionali.
Assistenza nelle dispute derivanti dall'attuazione delle misure del secondo pilastro del progetto BEPS, finalizzate a introdurre una tassazione minima globale per le multinazionali.
Contenziosi inerenti all’applicazione delle misure anti-elusione dell’Unione Europea a tutela della corretta imposizione fiscale tra Stati Membri.
Controversie su Convenzioni Fiscali Internazionali: Assistenza nelle dispute relative all’interpretazione e applicazione dei trattati bilaterali per evitare la doppia imposizione.
Difesa nelle controversie riguardanti la corretta applicazione delle norme sull’IVA nelle transazioni transfrontaliere.
Consulenza in transfer pricing e imposte dovute in caso di rilocalizzazione delle attività economiche e valorizzazione fiscale degli asset trasferiti.
Support in managing disputes related to transfer pricing between companies within multinational groups, ensuring compliance with the arm’s length principle.
Assistenza nella gestione fiscale delle operazioni straordinarie con impatto internazionale.
Consulenza specialistica nei processi di delocalizzazione o riallocazione della sede di holding societarie, assicurando la corretta pianificazione fiscale e la conformità alle normative nazionali e internazionali, inclusa la gestione delle problematiche di esterovestizione e l’accesso ai benefici convenzionali.
Assistenza nella gestione fiscale e nella risoluzione di controversie tributarie derivanti da operazioni di M&A, incluse problematiche relative alla Participation Exemption (PEX), capital gain, transfer pricing e impatti fiscali su fusioni e acquisizioni transfrontaliere.
Le persone fisiche con patrimoni e interessi economici internazionali devono affrontare un quadro normativo complesso in materia di fiscalità transnazionale. Ciani Partners assiste persone fisiche e HNWI (High-Net-Worth Individuals) nella gestione della loro fiscalità internazionale con un approccio personalizzato e strategico e offre supporto strategico e difesa legale su misura per garantire la conformità fiscale e ottimizzare la gestione delle imposte. I nostri servizi includono:
Consulenza sul trasferimento della residenza fiscale in Italia (Residence for Tax Purposes), con particolare attenzione alla flat tax per neo-residenti, all’esenzione dal quadro RW e all’applicazione del regime impatriati.
Assistenza nel riconoscimento e utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da redditi prodotti all’estero e nella difesa
contro eventuali dinieghi amministrativi.
Difesa contro le contestazioni dell’amministrazione finanziaria in merito alla residenza fiscale effettiva e ai rischi di esterovestizione e stabile organizzazione occulta.
Consulenza specializzata nella gestione delle controversie in materia di residenza fiscale, con particolare attenzione ai casi di esterovestizione societaria e di trasferimenti di residenza inesistenti. Supporto nella gestione di verifiche e accertamenti.
Supporto qualificato nella gestione del regime fiscale Res-Non-Dom, volto all’ottimizzazione della tassazione internazionale. I servizi includono la valutazione dei requisiti necessari, l’elaborazione della strategia fiscale più appropriata e il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Assistenza legale e tributaria nella gestione di violazioni fiscali e reati tributari, con particolare riferimento a patrimoni e redditi esteri. L’attività comprende l’analisi delle circostanze specifiche e la predisposizione di soluzioni strategiche per limitare l’impatto legale e finanziario.
Consulenza sulla tassazione di strumenti finanziari partecipativi detenuti da persone fisiche con residenza fiscale in Italia e all’estero. Difesa in procedimenti per abuso di diritto ed elusione fiscale. Rappresentanza legale in dispute su recessi atipici e rivalutazione delle partecipazioni.
Consulenza sulla protezione del patrimonio familiare, sulla gestione fiscale della successione transfrontaliera e regolarizzazione di asset e redditi esteri con valutazione dell’impatto fiscale sugli investimenti transfrontalieri e successioni internazionali.
Questa sezione raccoglie i principali interventi e pareri dell'Avv. Fabio Ciani sui temi di attualità fiscale e tributaria.
Il tax control framework volontario per le PMI promuove cooperative compliance, modernizzando il rapporto tra fisco e contribuenti con maggiore collaborazione, trasparenza e gestione consapevole della variabile fiscale.
Il tributarista Fabio Ciani ha ottenuto, dalla Direzione Provinciale II Milano, l’annullamento dei debiti fiscali della società MC3 in base al nuovo istituto dell’autotutela rafforzata obbligatoria.
Una riforma positiva perché introduce elementi di semplificazione, ma migliorabile in merito alla tassazione delle liberalità indirette.
Trascorsi i 5 anni, i crediti non riscossi non verranno cancellati ma semplicemente restituiti all'ente di competenza.
Le comunicazioni ingannevoli: Dopo l'Ok del Consiglio dei Ministri al DDL c'è la discussione in Parlamento.
L’avv. tributarista Fabio Ciani ha assistito la pugliese Carelli Distribuzione nella riorganizzazione societaria e conseguente configurazione della c.d. “verticale di gruppo”
Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio.
A difesa di un contribuente, persona fisica, l’avv. Fabio Ciani, Founding Partner dello studio Ciani Partners, ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate cosiddetta “declaratoria di inefficacia.
È stata inaugurata a Milano la boutique indipendente di diritto tributario Ciani Partners.
È stata inaugurata a Milano la boutique indipendente di diritto tributario Ciani Partners.
È stato riproposto con legge di bilancio 2023, il regime agevolato.
In data 7 giugno 2023, l’avvocato Tributarista Fabio Ciani otteneva dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, una pronuncia favorevole contro l’Agenzia delle Entrate.
Una pronuncia favorevole contro l’Agenzia delle Entrate in tema di reati fiscali, società occulta e conflitto di giurisdizione (ordinanza n. 16144/2023)
La riduzione della pressione fiscale è il prisma della riforma sulla tassazione endosocietaria.
Si fa sempre più verosimile l’ipotesi di una riapertura della voluntary discloure.
Oltre 1.300 aziende hanno almeno un trust azionista, nell'80% dei casi socio di controllo.
Il Governo è intenzionato a fare una sanatoria per l'anno prossimo sul rientro dei capitali all'estero.
S’inseguono rumors insistenti su una nuova edizione (sarebbe la III) della voluntary disclosure (Vd) ovvero la regolarizzazione dei patrimoni detenuti oltreconfine e mai dichiarati al fisco italiano, inaugurata a più riprese dal Governo Renzi.
I temi della protezione dei diritti digitali si spostano sul Metaverso con Nft e blockchain.
L'emergenza sanitaria e la guerra spingono aziende e famiglie a proteggere i loro capitali.
Deduzioni e aliquote: cosa cambia.
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In assenza di una normativa, molti gli studi legali che affiancano i protagonisti dei social.
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La Ctp Bari interviene sulla tassazione endosocietaria basata sull’autonomia dei periodi di imposta.
Sentenza n. 1721/2021.